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寶雞出差住宿和餐飲報銷標準(差旅費規(guī)定)

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寶雞出差標準是什么?寶雞出差住宿標準是什么?經常出差一定要省內、省外出差的標準是什么?以下是大風車小編收集的關于出差的報銷標準僅供參考。

2023年寶雞最新差旅費報銷標準暫未公布,以下是往年的寶雞差旅費報銷標準,僅供參考。

寶雞出差住宿和餐飲報銷標準(差旅費規(guī)定)

1、寶雞出差住宿和餐飲報銷標準

第二章 城市間交通費

第六條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。
第七條 出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表:

交通工具
級 別
火車
(含高鐵、動車、
全列軟席列車)
輪船
(不包括旅游船)
飛機 其他交通工具
(不包括出租小汽車)
地級及相當職務人員 火車軟席(軟座、軟臥),
高鐵/動車一等座,全列
軟席列車一等軟座
二等艙 經濟艙 憑據報銷
其余人員 火車硬席(硬座、硬臥),
高鐵/動車二等座,全列
軟席列車二等軟座
三等艙 經濟艙 憑據報銷

地級及相當職務人員出差,因工作需要,隨行一人可乘坐同等級交通工具。
未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分由個人自理。
第八條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,應當選乘經濟便捷的交通工具。
第九條 乘坐飛機的,民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
第十條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的,不再重復購買。

第三章 住宿費

第十一條 住宿費是指市級單位工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)發(fā)生的房租費用。
第十二條 住宿費實行限額內報銷、超支自負的辦法。
市級單位人員赴外省出差,按照財政部統(tǒng)一發(fā)布的分地區(qū)住宿費限額標準執(zhí)行(見附表一)。
市級單位人員赴省內其他地市出差,按照省財政廳統(tǒng)一發(fā)布的相關市(區(qū))住宿費限額標準執(zhí)行(見附表二)。
市級單位人員赴市內各縣出差,地級及相當職務人員每人每天在280元限額內報銷,處級及相當職務人員在240元限額內報銷,其他人員在200元限額內報銷。
第十三條 地級及相當職務人員住單間,其他人員住標準間。
第十四條 出差人員應當在職務級別對應的出差目的地住宿費標準限額內,選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

第四章 伙食補助費

第十五條 伙食補助費是指對市級單位工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。
第十六條 伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算,按規(guī)定標準包干使用。
第十七條 市級單位人員赴外省出差,按照財政部統(tǒng)一發(fā)布的分地區(qū)伙食補助費標準執(zhí)行(見附表一)。
市級單位人員赴省內其他地市出差,按照省財政廳統(tǒng)一發(fā)布的相關市(區(qū))伙食補助費標準執(zhí)行(見附表二)。
市級單位人員赴市內各縣出差,伙食補助費標準,每人每天按60元定額補助。
第十八條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的,應當向接待單位交納伙食費。

第五章 市內交通費

第十九條 市內交通費是指市級單位工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。
第二十條 市內交通費按出差自然(日歷)天數計算,赴外省出差按每人每天80元標準包干使用,赴省內各地市(含西安市)出差按每人每天50元標準包干使用,赴市內各縣出差按每人每天20元標準包干使用。
第二十一條 出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的,應向接待單位或其他單位支付相關費用。

第六章 寶雞-西安出差

第二十二條 公務用車未改革單位,不使用公務車當天往返的執(zhí)行以下標準:
出差人員除報銷城市間交通費外,地級及相當職務人員一次性補助300元,處級及相當職務人員一次性補助240元,其他人員一次性補助180元。上述一次性補助后,市內交通費及伙食補助費不再補助。
公務用車改革單位,不執(zhí)行本條規(guī)定。

第七章 報銷管理

第二十三條 出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費,費用由所在單位承擔,不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉嫁。
第二十四條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷,訂票費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。
住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據實報銷。
伙食補助費按出差目的地的標準報銷,在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。
市內交通費按規(guī)定標準報銷。
未按規(guī)定標準開支差旅費的,超支部分由個人自理。
第二十五條 市級單位工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。
住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算。
第二十六條 市級單位財務部門應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支,對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的,不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
使用公務車輛出差的,不得報銷城市間交通費和市內交通費。

2、差旅費報銷規(guī)定是什么

1.差旅費的報銷范圍

差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。

交通費、住宿費、伙食補助費,指出差人員出門所需的交通費用,住宿需要支付的房費,在外的餐費及相關費用。但是需要注意,這些費用必須合理,如果超出規(guī)定,企業(yè)很有可能不予報銷。

通訊費是指出差期間的電話費,但是也有可能發(fā)生額外的郵寄費等相關費用。至于雜費內容就很多了,但大多數都是些很少發(fā)生的費用,影響不大。

2.差旅費未經申請不得報銷

一般情況下,企業(yè)人員在出差之前,必須先填寫“出差申請單”,清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內容,經部門負責人和分管領導審批后才可以出差。

在一些小企業(yè),制度可能沒這么嚴明。但是在一家正規(guī)企業(yè),出差必須經過事先批準,否則一律不予報銷。

3.擅自變更出差行程不能報銷

員工在出差途中,因工作需要,臨時增加出差行程到新的出差地點,或者變更出差行程到其它出差地點,都需要經領導書面審批后方可進行。

如果出差的會計人擅自變動或者更改行程,差旅費是無法報銷的。

4.費用報銷單的填寫

在出差完畢回到企業(yè)后,需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單。寫明出差的實際地點,實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意,報銷內容一定要和“出差申請單”上的內容一致。

除了出差中途領導安排別的內容并且有相關證明,否則財務是不會進行審批的,以防止出差人員虛報費用來獲得不當利益。當然,發(fā)票等必要的憑證也是不可或缺的。

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