根據(jù)《xx縣人民政府辦公室關(guān)于批縣直部門預(yù)算管理績效考評工作實施方案》(同政辦[2015]51號)文件要求,xx縣委組織部開展了對銀行賬戶等工作進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
1、嚴(yán)格執(zhí)行銀行開立、變更、撤銷的財政審批備案制度,沒有違規(guī)和多頭開設(shè)帳戶,并已將銀行開戶的資料服財政國庫科備案。
2、嚴(yán)格落實規(guī)范津貼補貼相關(guān)規(guī)定,沒有出現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補貼、有價證券和實物等現(xiàn)象。
3、零余額賬戶管理按相關(guān)文件執(zhí)行。
4、資金管理使用上未出現(xiàn)擠占、挪用或貪污財政性資金現(xiàn)象,未出現(xiàn)通過簽訂各類虛假經(jīng)濟合同轉(zhuǎn)移財政資金的現(xiàn)象。