浙江省地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)平臺(tái)登錄

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浙江地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng):https://etax.zhejiang.chinatax.gov.cn/

浙江省地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)平臺(tái)登錄

1

登錄類

1. 7月份以后的新辦企業(yè)如何登錄浙江省網(wǎng)上稅務(wù)局?

答:7月1日之后的新辦納稅人登錄用戶名為統(tǒng)一社會(huì)信用代碼,密碼會(huì)以短信方式發(fā)送至法人手機(jī)。

7月1日前登記進(jìn)核心征管的納稅人用原密碼登陸。

2.新版網(wǎng)上稅務(wù)局原國稅界面可以正常申報(bào),但是點(diǎn)地方稅費(fèi)申報(bào)地稅報(bào)表時(shí)系統(tǒng)提示獲取信息失敗,如何解決?

答:這種情況可能是原國地稅的企業(yè)信息不一致導(dǎo)致的,主要是一方系統(tǒng)中已更新為統(tǒng)一社會(huì)信用代碼,另一方仍然為老的納稅人識(shí)別號(hào),請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)并進(jìn)行信息更新。

3. 納稅人登錄網(wǎng)上稅務(wù)局顯示獲取企業(yè)信息失敗,網(wǎng)頁右上角顯示個(gè)人的名字且未綁定企業(yè),如何解決?

答:聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或到稅務(wù)大廳進(jìn)行數(shù)據(jù)更新,再登錄網(wǎng)上稅務(wù)局--點(diǎn)右上角--用戶中心--更新企業(yè)信息。

4. 跳轉(zhuǎn)至地方稅費(fèi)頁面時(shí)需要重新登錄,如何解決?

答:可嘗試更換瀏覽器。從目前的使用情況看,谷歌瀏覽器是兼容性最佳。如果使用360和qq瀏覽器的,先檢查下當(dāng)前系統(tǒng)是不是裝了IE8 瀏覽器,確定沒有安裝IE8瀏覽器的,可以使用360和qq瀏覽器。最穩(wěn)定的是IE10以上或者谷歌瀏覽器。

5.原個(gè)人所得稅申報(bào)軟件如何登陸?

答:原國稅或原地稅的賬號(hào)密碼均可登錄。

6.原地稅有同個(gè)稅號(hào)對(duì)應(yīng)多個(gè)稅務(wù)登記的企業(yè)如何申報(bào)地方稅費(fèi)?

答:進(jìn)入浙江省網(wǎng)上稅務(wù)局――頁面右上角――用戶中心――地方稅費(fèi)――切換申報(bào)即可。

2

增值稅申報(bào)

1.申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)提示未抄稅,如何處理?

答:若已抄報(bào),數(shù)據(jù)未更新,聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行數(shù)據(jù)更新,或者到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行數(shù)據(jù)更新;若未抄稅,請(qǐng)打開開票軟件,完成自動(dòng)抄報(bào)稅、若無法抄報(bào),前往稅務(wù)大廳進(jìn)行抄報(bào)稅。

2.定期定額戶是否需要自行申報(bào)?

答:定期定額增值稅申報(bào)表一般不需要自行申報(bào),如果已經(jīng)領(lǐng)用稅控設(shè)備,建議每月初5日內(nèi)進(jìn)行抄報(bào)稅。如果納稅人未及時(shí)抄報(bào)稅,很可能會(huì)導(dǎo)致無法按期自動(dòng)生成申報(bào)信息,造成逾期未申報(bào),結(jié)果將需按規(guī)定進(jìn)行違章處罰。

3. 增值稅納稅申報(bào)表(適用小規(guī)模納稅人)稅盤費(fèi)用抵扣不知如何申報(bào),需要填寫哪些附表?

答:應(yīng)填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,減稅項(xiàng)目:購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅,填寫本期發(fā)生額、本期實(shí)際抵減稅額,還需填寫增值稅納稅申報(bào)表(適用小規(guī)模納稅人)18欄本期應(yīng)納稅額減征額。本期減征額應(yīng)小于等于本期應(yīng)補(bǔ)稅額。

4. 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)在外地預(yù)繳的稅額在增值稅一般納稅人申報(bào)表中如何申報(bào)?如何抵減?

答:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款,以及《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》第28欄①分次預(yù)繳稅額?梢缘譁p的預(yù)繳稅額小于等于本期應(yīng)補(bǔ)稅額。

5. 一般納稅人5月轉(zhuǎn)為小規(guī)模后,一般納稅人資格時(shí)開具的發(fā)票6月份沖紅后,7月份報(bào)6月份的小規(guī)模報(bào)表,如何申報(bào)?

答:轉(zhuǎn)登記納稅人作為一般納稅人經(jīng)營期間的銷售或者購進(jìn)業(yè)務(wù),在轉(zhuǎn)登記后發(fā)生銷售折讓、中止或者退回的,應(yīng)按照一般計(jì)稅方法進(jìn)行調(diào)整。因此《國家稅務(wù)總局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)等若干增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第18號(hào))第五條規(guī)定,納稅人發(fā)生上述情形的,應(yīng)調(diào)整一般納稅人期間最后一期銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額。

調(diào)整后的應(yīng)納稅額小于轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期申報(bào)的應(yīng)納稅額形成的多繳稅款,從發(fā)生銷售折讓、中止或者退回當(dāng)期的應(yīng)納稅額中抵減;不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

6. 增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料是否需要填寫?

答:附列資料由發(fā)生應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫。如:差額征稅等。

7. 已在窗口申報(bào),但是納稅人端申報(bào)系統(tǒng)還是顯示未申報(bào),怎么辦?

答:窗口申報(bào)的金三系統(tǒng)為最終的系統(tǒng),納稅人端申報(bào)的數(shù)據(jù)最終都會(huì)導(dǎo)入金三系統(tǒng),該數(shù)據(jù)傳輸為單向傳輸,金三系統(tǒng)不會(huì)將數(shù)據(jù)傳回納稅人端申報(bào),故以金三系統(tǒng)申報(bào)結(jié)果為準(zhǔn)。

3

企業(yè)所得稅申報(bào)

1. 分支機(jī)構(gòu)申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)是否需要申報(bào)《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》?

答:分支機(jī)構(gòu)申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)不需要申報(bào)《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》。

分支機(jī)構(gòu)填報(bào)A200000 《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第20行分支機(jī)構(gòu)本期分?jǐn)偙壤?1行分支機(jī)構(gòu)本期分?jǐn)倯?yīng)補(bǔ)(退)所得稅額即可。

2. 申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表,提示“居民參股外國企業(yè)報(bào)告表”報(bào)表未申報(bào),如何解決?

答:常規(guī)申報(bào)界面有居民參股外國企業(yè)報(bào)告表,點(diǎn)擊進(jìn)入該表申報(bào)界面,會(huì)有一個(gè)選擇,若納稅人有參股外國企業(yè),需選擇是,再進(jìn)行表單填報(bào);若納稅人無參股外國企業(yè),選否即可。

若選擇錯(cuò)誤,則聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行數(shù)據(jù)更新,或者到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行數(shù)據(jù)更新。

3.2017年企業(yè)所得稅年報(bào)有虧損額, 季報(bào)中彌補(bǔ)以前年度虧損灰色無法填入?

答:“彌補(bǔ)以前年度虧損”:填報(bào)納稅人截至稅款所屬期末,按照稅收規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前彌補(bǔ)的以前年度尚未彌補(bǔ)虧損的本年累計(jì)金額。

當(dāng)本表第3+4-5-6-7行≤0時(shí),本行=0。

4.企業(yè)所得稅季報(bào)的本年累計(jì)金額應(yīng)如何填寫?

答:填報(bào)本年累計(jì)的金額,非本期金額。如申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅季報(bào),應(yīng)填寫的數(shù)值為第一季度和第二季度的累計(jì)值。

5.企業(yè)所得稅季報(bào)加計(jì)扣除欄次灰色無法填入是什么原因?

答:月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí),納稅人不填報(bào)。

4

附加稅申報(bào)

1. 現(xiàn)在附加稅在哪里申報(bào)?

答:網(wǎng)上稅務(wù)局原國稅納稅申報(bào)的界面里,在增值稅申報(bào)表的下方。

2. 附加稅定期定額戶是否需要自行申報(bào)?

答:一般不需要自行申報(bào)。網(wǎng)上稅務(wù)局中不屏蔽定期定額附加稅申報(bào)表,進(jìn)入申報(bào)之后會(huì)提示為定期定額戶是否申報(bào),由納稅人自行選擇是否申報(bào)。

3. 網(wǎng)上申報(bào)附加稅之后導(dǎo)入失敗,提示重復(fù)申報(bào),怎么辦?

答:可能的原因有兩種:一是增值稅零申報(bào)自動(dòng)觸發(fā)附加稅費(fèi)零申報(bào),二是附加稅為定期定額,系統(tǒng)已生成定額清冊(cè)?稍跉v史報(bào)表查詢模塊查詢確認(rèn)是否已有申報(bào)信息,若已存在則無需重復(fù)申報(bào)。

4. 申報(bào)附加稅時(shí)提示:“未獲取到當(dāng)前附加稅申報(bào)屬期對(duì)應(yīng)的主稅種申報(bào)數(shù)據(jù),本屬期附加稅計(jì)稅依據(jù)請(qǐng)自行填寫!

答:原因可能為主稅種與附加稅納稅期限不一致或主稅無有效稅種,此種情況需要自行填寫計(jì)稅依據(jù)。

5

個(gè)稅申報(bào)

1.《個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營A表》提示稅費(fèi)種認(rèn)定校驗(yàn)不通過,出現(xiàn)該問題如何處理?

答:需聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅費(fèi)種修改。

6

財(cái)務(wù)報(bào)表

1. 事業(yè)單位,為什么財(cái)務(wù)報(bào)表沒有跳出來?

答:確認(rèn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案是否有問題,會(huì)計(jì)制度備案選擇事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。

7

申報(bào)表打印

1. 已申報(bào)的申報(bào)表在哪里查詢打。

答:原國稅納稅申報(bào)頁面申報(bào)的申報(bào)表可在【納稅申報(bào)】-【歷史報(bào)表查詢】中查詢打印,其他地方稅費(fèi)申報(bào)表在【自我查詢(地方稅費(fèi))】-【納稅申報(bào)查詢】-【申報(bào)表查詢】中查詢打印。

2.申報(bào)表點(diǎn)擊打印按鈕無任何反應(yīng)?

答:方法一:點(diǎn)擊報(bào)表上方的【打印】或【打印預(yù)覽】按鈕無任何反應(yīng),可在服務(wù)專區(qū)的【軟件下載】中下載并安裝【打印插件】即可。

方法二:嘗試更換瀏覽器。

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